億杰:公告本公司取得會計師出具特定範圍內部控制制度專案審查報告
鉅亨網新聞中心 2024-01-18 22:00
第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/01/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關來函辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/01/18
5.意見類型:內部控制制度特定範圍設計及執行之有效性
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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