公告嘉實:本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告鉅亨網新聞中心2025-06-18 14:10第25款公司代號:3158公司名稱:嘉實發言日期:2025/06/18發言時間:14:10:42發言人:徐文伯1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司申請股票上櫃作業所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/185.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇元大投信:公告元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金(以下簡稱本基金)114年05月31日評價日每受益權單位實際配發金額。下一篇中信銀:中國信託商業銀行股份有限公司114年度第25期無擔保主順位5個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券第一次付息公告0