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公告

聖暉:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告取得會計師內部控制專案審查報告

鉅亨網新聞中心 2021-09-23 17:41


第29款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/09/23

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:


係供子公司聖暉系統集成集團股份有限公司申請首次公開發行股票並在中國大陸之證券

交易所上市之用

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/09/23

5.意見類型:2021年06月30日與財務報表相關的內部控制具有效性

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

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