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公告

華映:公告本公司內部控制制度專案審查報告

鉅亨網新聞中心 2019-04-24 19:00


第29款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/24

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/03/25

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:


依證交所108/1/18台證上一字第1081800257號函,本公司配合母公司

(大同股份有限公司)辦理。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/24

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

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