聚賢研發:公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 15:10
第25款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/10/21
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/1/1~113/6/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/10/21
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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