菱光:公告取得非簽證會計師出具內部控制制度專案審查報告
鉅亨網新聞中心 2022-05-11 16:44
第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/05/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~111/04/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據證交所臺證上一字第1100026645號函,
請本公司委託非簽證會計師進行特定範圍內部控制制度專案審查,
出具審查報告,並提報審計委員會及董事會決議通過。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/05/11
5.意見類型:內部控制制度係有效設計及執行,在所有重大方面係屬允當。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):https://mops.twse.com.tw/mops/web/t06hsg20
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