F-環宇:公告本公司取得103年度會計師內部控制制度審查報告
鉅亨網新聞中心
第二條 第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/02/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業
要點之規定,委託會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/31
5.意見類型:出具內部控制制度有效之審查報告。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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