公告秀育:公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」鉅亨網新聞中心2024-06-28 21:05第25款公司代號:6737公司名稱:秀育發言日期:2024/06/28發言時間:21:05:22發言人:吳川仕1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/285.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇秀育:(補公告)本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過下一篇金利食安:公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜0