駿吉-KY:(更正)公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
鉅亨網新聞中心 2024-04-01 17:32
第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/05
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
(1)事實發生及取得會計師「內部控制專案審查報告」日期應為「113/3/11」誤值為
「113/03/08」,故更正之。
(2)申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期應為「113/03/05」誤值為
「112/03/05」,故更正之。
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