公告巧新:公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」鉅亨網新聞中心2023-12-12 18:44第25款公司代號:1563公司名稱:巧新發言日期:2023/12/12發言時間:18:44:20發言人:蕭妃伶1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上巿需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/125.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇拍檔11月營收2.45億元年增11.95% 1—11月達24.98億元下一篇友霖:公告本公司薪資報酬委員會委員辭任0