和進:公告本公司取得非簽證會計師之「內部控制制度專案審查報告」
鉅亨網新聞中心 2022-05-17 14:44
第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/04/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年10月27日證櫃監字第10902017292號函,
請本公司委託非公司財務報告簽證會計師事務所之會計師專案審查改善後之內部控制
制度,出具審查報告,並函報備查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/05/03
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
本公司於111年4月26日董事會通過內部控制制度專案審查報告,因會計師修正專案審查
報告內容,於111年5月17日董事會追認通過會計師修正專案審查報告。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇