公告聯亞光電:公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告鉅亨網新聞中心2015-03-03 15:34第三十四條 第25款1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/035.其他應敘明事項:無文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇太陽光:公告本公司103年度現金增資發行新股基準日暨收足股款公告下一篇迅得:董事會決議召開一○四年股東常會公告-更正召集事由0