公告瑞宇:公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告鉅亨網新聞中心2026-09-01 17:09第25款公司代號:6842公司名稱:瑞宇發言日期:2026/09/01發言時間:17:09:00發言人:莊姿櫻1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/012.委請會計師執行內部控制專案審查日期:115/01/01-115/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/015.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇仁新*:代重要子公司Belite Bio, Inc公告受邀參加Wells Fargo投資銀行舉辦之第21屆醫療年會(Wells Fargo 21st AnnualHealthcare Conference)下一篇聯友金屬-創:代重要子公司聯友先進材料股份有限公司公告現金增資收足股款暨增資基準日0