公告超秦:公告本公司取得內部控制制度審查會計師合理確信報告鉅亨網新聞中心2026-08-19 16:59第25款公司代號:8345公司名稱:超秦發言日期:2026/08/19發言時間:16:59:24發言人:陳舒琪1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/08/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/07/01~115/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/08/195.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無文章標籤更多相關行情台股首頁我要存股超秦49.35+0.53%更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇友合生化:本公司董事會決議減資基準日與減資彌補虧損相關事宜下一篇源河生技:公告更新本公司114年度股東會年報部分內容0