公告

超秦:公告本公司取得內部控制制度審查會計師合理確信報告

鉅亨網新聞中心

第25款


公司代號:8345


公司名稱:超秦

發言日期:2026/08/19

發言時間:16:59:24

發言人:陳舒琪

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/08/19

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/07/01~115/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/08/19

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty