明安:代子公司明揚國際科技(股)公司公告取得會計師「內部控制專案審查報告」
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 18:43
第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/02/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/05/24~113/11/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
依112年9月26日證櫃監字第11202026244號函辦理。委託會計師事務所進行內控制度
專案審查,取得會計師出具之「內部控制制度審查確信報告」。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/02/26
5.意見類型:內部控制制度之設計及執行,在所有重大方面可維持有效性。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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