昶虹:更正本公司112年內部控制制度聲明書並重新上傳
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 15:40
第29款
1.董事會通過日期:113/04/03
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:3聲明內部控制制度設計或執行有重大缺失
-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明
3.變更緣由:發現子公司資金遭不當挪用,內部控制制度執行有重大缺失
4.因應措施:修正內控制制度申明書並經董事會通過,重新上傳補正之內部控制制度
聲明書且增列本公司所評估之重大缺失事項
5.其他應敘明事項:無
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