合庫金:代子公司合作金庫證券股份有限公司公告取得非簽證會計師出具內部控制制度專案審查報告
鉅亨網新聞中心 2023-07-20 19:46
第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/03/01~111/08/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理委員會112/2/24
金管證券字第1110361134號及112/5/29證期(券)字第1120341439號函辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/20
5.意見類型:內部控制制度之設計及執行,在所有重大方面可維持有效性。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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